Faktúra DF172/23
Dátum vyhotovenia: 20.3.2023
Faktúra doručená: 22.3.2023
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín
IČO: 00312037
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
energie
Názov položky:
vyúčtovanie r.2022 - vodné,stočné,zrážky: Juh, -12.74 EUR
Názov položky:
vyúčtovanie r.2022 - elektrina: Juh, -102.13 EUR
Názov položky:
vyúčtovanie r.2022 - teplo: Juh, 967.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
852,18 EUR
ceny sú vrátane DPH