Faktúra DF054/22
Dátum vyhotovenia: 31.1.2022
Faktúra doručená: 31.1.2022
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
voda
Názov položky:
zrážky - Hasičská: 21.07.-31.12.2021, 154.08 EUR
Názov položky:
vodné - Hasičská: 21.07.2021-25.01.2022, 104.99 EUR
Názov položky:
stočné - Hasičská: 21.07.2021-25.01.2022, 114.76 EUR
Názov položky:
zrážky - Hasičská: 01.01.-25.01.2022, 24.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
398,70 EUR
ceny sú vrátane DPH