Faktúra DF206/25
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            31.5.2025
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            31.5.2025
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                2023-08-838/MO
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        TOP SERVIS IT a.s.
Ľ. Stárka 2202
911 01 Trenčín
IČO: 200100064
                Ľ. Stárka 2202
911 01 Trenčín
IČO: 200100064
Odberateľ
                    
                        Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
                Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
prenájom tlačiarne
                                                                Názov položky:
                            prenájom tlačiarne Toshiba - 05/2025, 72.41 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    72,41 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH