Faktúra DF090/24
Dátum vyhotovenia: 22.2.2024
Faktúra doručená: 22.2.2024
Dodávateľ
TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
voda
Názov položky:
vodné - Dlhé hony: 02.12.-31.12.2023, 1.51 EUR
Názov položky:
stočné - Dlhé hony: 02.12.-31.12.2023, 1.66 EUR
Názov položky:
zrážky - Dlhé hony: 02.12.-31.12.2023, 7.49 EUR
Názov položky:
zrážky - Dlhé hony: 01.01.-02.01.2024, 0.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,22 EUR
ceny sú vrátane DPH