Faktúra DF198/25
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            30.5.2025
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            30.5.2025
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                22/2024
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449
                Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
                    
                        Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
                Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
kontrolná činnosť EPS
                                                                Názov položky:
                            mesačná kontrolná činnosť EPS-ERO, 248.68 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    248,68 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH