Faktúra DF353/23
Dátum vyhotovenia: 9.6.2023
Faktúra doručená: 12.6.2023
Dodávateľ
TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
voda
Názov položky:
vodné - Dlhé hony: 02.01.-02.06.2023, 15.98 EUR
Názov položky:
stočné - Dlhé hony: 02.01.-02.06.2023, 18.11 EUR
Názov položky:
zrážky - Dlhé hony: 02.01.-02.06.2023, 35.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,43 EUR
ceny sú vrátane DPH