Faktúra DF407/25
Dátum vyhotovenia:
2.10.2025
Faktúra doručená:
7.10.2025
Číslo objednávky:
OBV/183/25
Dodávateľ
SEPOS v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO: 17642345
Električná 35
91101 Trenčín
IČO: 17642345
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
servisné práce
Názov položky:
revízia kotlov - Hasičská, Jaselská, 599.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
599,01 EUR
ceny sú vrátane DPH