Faktúra DF510/23
Dátum vyhotovenia: 31.8.2023
Faktúra doručená: 31.8.2023
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 08/2023, 250.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,86 EUR
ceny sú vrátane DPH