Faktúra DF812/23
Dátum vyhotovenia: 31.12.2023
Faktúra doručená: 31.12.2023
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
voda
Názov položky:
vodné - Hasičská: 19.09.-31.12.2023 , 77.38 EUR
Názov položky:
stočné - Hasičská: 19.09.-31.12.2023 , 84.65 EUR
Názov položky:
zrážky - Hasičská: 19.09.-31.12.2023 , 131 EUR
Názov položky:
vodné - Hasičská: 01.01-02.01.2024 , 1.73 EUR
Názov položky:
stočné - Hasičská: 01.01-02.01.2024 , 1.85 EUR
Názov položky:
zrážky - Hasičská: 01.01-02.01.2024 , 2.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,46 EUR
ceny sú vrátane DPH