Faktúra DF361/25
Dátum vyhotovenia: 16.9.2025
Faktúra doručená: 16.9.2025
Číslo objednávky: OBV/218/25
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
servis
Názov položky:
oprava EZS - Jaselská, 86.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,10 EUR
ceny sú vrátane DPH